|
|
Faktúra |
269/2012
|
PHM
|
115,21 |
s DPH |
|
Zmluva č. 0608238/00
|
07.06.2012 |
Slovnaft, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
266/2012
|
fotografický materiál
|
131,96 |
s DPH |
Objednávka č. 2012022
|
|
07.06.2012 |
Skydent a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
267/2012
|
kadernícke pomôcky
|
898,74 |
s DPH |
Objednávka č. 2012023
|
|
07.06.2012 |
Belora, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
270/2012
|
reklamný spot
|
84,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Nitrička media s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
263/2012
|
dodávka elektriny
|
86,32 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6510002696
|
07.06.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
264/2012
|
dodávka elektriny
|
155,26 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6510002703
|
07.06.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
259/2012
|
poistenie majetku za 3.Q 2012
|
1 322,27 |
s DPH |
|
Poistná zmluva č. 080-2008.472
|
06.06.2012 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
261/2012
|
stravné lístky 06/2012
|
6 042,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
258/2012
|
stolová voda galon Savior
|
165,89 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
Minerálne vody a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
257/2012
|
odmasťovací prípravok pre AS
|
391,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
QTS Slovakia, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
256/2012
|
vyhotovenie reklamných prác
|
156,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Milan Ďurica |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
255/2012
|
služby pevnej siete
|
358,14 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
254/2012
|
farby, laky
|
70,33 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
LaŠ, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
2012022
|
fotografický materiál
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
Skydent a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
2012023
|
kadernícke pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
Belora, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
253/2012
|
tonery
|
59,99 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 11/2012
|
30.05.2012 |
Eurotoner, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
284/2012
|
pracovné odevy, pracovná obuv
|
1 308.96 |
s DPH |
Objednávka č. 2012020
|
Kúpna zmluva č. 12/2012
|
29.05.2012 |
Nebex, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
249/2012
|
prenájom a pranie rohoží
|
28,61 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
252/2012
|
NP ústredné kúrenie za nebyt.priestory - vyúčtovanie rok 2011
|
851,82 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
Službyt Nitra, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
248/2012
|
činnosť technika PO a BOZP za 04/2012
|
165,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
Eva Cíbiková |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
29.05.2012 |