|
Zmluva |
19/2012
|
murárske práce
|
cenováponuka |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
AV Construction s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
2012033
|
murárske práce
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
AV Construction s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
17.07.2012 |
|
|
Objednávka |
2012032
|
obklady do WC
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
Ľuboš Mrvan Mrko |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
332/2012
|
sanita
|
83,20 |
s DPH |
Objednávka č. 2012031
|
|
17.07.2012 |
Ľuboš Mrvan Mrko |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
330/2012
|
elektrická energia za 07/2012
|
643,01 |
s DPH |
|
Zmluva č. 119 E,P/2007
|
16.07.2012 |
Energo-SK, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
328/2012
|
tepelná energia, vodné a stočné za 06/2012
|
266,83 |
s DPH |
|
Zmluva č. T/2011/110
|
16.07.2012 |
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
329/2012
|
ÚK+TÚV za nebytové priestory za 07/2012
|
1 056,72 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
Službyt Nitra, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
327/2012
|
sieťová karta do PC
|
15,49 |
s DPH |
Objednávka č. 2012030
|
|
16.07.2012 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
331/2012
|
odkladacie skrinky
|
1 656,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
AJ Produkty a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Objednávka |
2012034
|
nivelizácia podlahy
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
TOP-INTERIER Topoľčany s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
13.07.2012 |
|
|
Objednávka |
2012031
|
sanita
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
Ľuboš Mrvan Mrko |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
13.07.2012 |
|
|
Objednávka |
2012030
|
pamäťová karta do PC + inštalácia
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
320/2012
|
činnosť technika PO a BOZP za 06/2012
|
165,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Eva Cíbiková |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
322/2012
|
nájomné fľaša oceľová
|
98,06 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
323/2012
|
PZP za motorové vozidlo
|
129,00 |
s DPH |
|
Poistná zmluva č. 6810359733
|
11.07.2012 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
324/2012
|
PZP za motorové vozidlo
|
21,00 |
s DPH |
|
Poistná zmluva č. 6810359813
|
11.07.2012 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
325/2012
|
PZP za motorové vozidlo
|
115,00 |
s DPH |
|
Poistná zmluva č. 6810359223
|
11.07.2012 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
326/2012
|
PZP za motorové vozidlo
|
490,00 |
s DPH |
|
Poistná zmluva č. 6810359426
|
11.07.2012 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
318/2012
|
zemný plyn
|
1 057,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
SPP, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
321/2012
|
tepelná energia za 06/2012
|
2 219,33 |
s DPH |
|
Zmluva č. 5T/2005
|
10.07.2012 |
Energo-SK, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.07.2012 |