|
|
Faktúra |
245/2012
|
školenie zamestnancov
|
33,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
Ing. Ján Peťko - IPEKO |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
247/2012
|
predplatné periodika Poradca 2013 - doplatok
|
28,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
Poradca s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
244/2012
|
EPI-právny systém-ročný prístup
|
328,32 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
243/2012
|
EPI-ročný prístup VS
|
71,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
246/2012
|
PHM
|
16,54 |
s DPH |
|
Zmluva č. 0608238/00
|
23.05.2012 |
Slovnaft, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
239/2012
|
stravné žiaci za 06/2012
|
44,82 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Základná škola, Tulipánova 1, Nitra |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
241/2012
|
dodávka tonerov
|
201,96 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Eurotoner, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
240/2012
|
drobný materiál
|
190,30 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
LaŠ, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
237/2012
|
vodné a stočné
|
167,93 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
ZVS, a.s. Odštepný závod Nitra |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
236/2012
|
údržbársky materiál
|
25,90 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Ľuboš Mrvan Mrko |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
238/2012
|
vodné a stočné
|
72,44 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
ZVS, a.s. Odštepný závod Nitra |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
234/2012
|
vodné a stočné
|
270,86 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
ZVS, a.s. Odštepný závod Nitra |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
235/2012
|
služby v oblasti CO za 05/2012
|
20,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 27.04.2012
|
18.05.2012 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
233/2012
|
preprava veľkoobjemového kontajnera
|
163,32 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
232/2012
|
kadernícky materiál
|
152,96 |
s DPH |
Objednávka č. 2012021
|
|
17.05.2012 |
HairCare Professionals s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
231/2012
|
elekt.energia 05/2012
|
643,01 |
s DPH |
|
Zmluva č. 119 E,P/2007
|
17.05.2012 |
Energo-SK, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
228/2012
|
elekt.energia 04/2012 OPPV Dubíkova
|
43,24 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
229/2012
|
dodávka tonerov
|
543,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
Eurotoner, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
225/2012
|
služby pevnej siete
|
322,92 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
17.05.2012 |
|
|
Objednávka |
2012021
|
kadernícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
HairCare Professionals s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
15.05.2012 |