|
|
Faktúra |
439/2012
|
stavebné práce vr. materiálu
|
1 737,00 |
s DPH |
2012057
|
Kúpna zmluva č. 19/2012
|
08.10.2012 |
AV Construction s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
435/2012
|
ÚK+TÚV za nebytové priestory za 10/2012
|
1 056,72 |
s DPH |
|
Dohoda o úhrade nákladov 28/05/2012
|
05.10.2012 |
Službyt Nitra, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
436/2012
|
pramenitá voda Savior galon
|
89,28 |
s DPH |
|
Zmluva 05/01/2006
|
05.10.2012 |
Minerálne vody a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
430/2012
|
činnosť technika PO a BOZP za 09/2012
|
165,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Eva Cíbiková |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
426/2012
|
maliarske práce vr. materiálu
|
568,00 |
s DPH |
2012068
|
Kúpna zmluva č. 15/2012
|
04.10.2012 |
Stanislav Brucker, maliar - natierač |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
434/2012
|
havarijné poistenie motor.vozidla
|
589,98 |
s DPH |
|
Poistná zmluva č. 6810605834
|
04.10.2012 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
433/2012
|
elektrická energia za 10/2012 OPPV Cabjaská
|
155,26 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6510002703
|
04.10.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2012070
|
vertikálne žalúzie
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Ment - Dušan Ment |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
432/2012
|
elektrická energia za 10/2012 OPPV Ďurčanského
|
86,32 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6510002696
|
04.10.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
429/2012
|
kadernícke pomôcky
|
54,00 |
s DPH |
2012069
|
|
04.10.2012 |
Belora, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
428/2012
|
drobný materiál
|
47,05 |
s DPH |
2012060
|
|
04.10.2012 |
LaŠ, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
431/2012
|
elektrická energia Dubíkova
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6510008076
|
04.10.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012427
|
hutnícky a želez. materiál
|
40,46 |
s DPH |
2012056
|
Kúpna zmluva č. 5/2012
|
04.10.2012 |
Ing. Miroslav Tóth - TÓTH |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
424/2012
|
oprava komína
|
966/50 |
s DPH |
|
2012053
|
03.10.2012 |
Jozef Sombat |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2012069
|
kadernícke pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Belora, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
425/2012
|
aSc agenda 2013
|
376,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
10.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2012067
|
vodárenské práce
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Peter Kašpar - KAŠPAR |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2012068
|
maliarske práce vr. materiálu
|
|
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 15/2012
|
01.10.2012 |
Stanislav Brucker, maliar - natierač |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2012066
|
sanita
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Ľuboš Mrvan Mrko |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
422/2012
|
kancelársky materiál
|
1 028,00 |
s DPH |
2012049
|
Kúpna zmluva č. 8/2012
|
28.09.2012 |
Ing. Mária Kuťková - ABC PLUS |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
10.10.2012 |