|
|
Faktúra |
451/2012
|
tonery
|
374,77 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 11/2012
|
12.10.2012 |
Eurotoner, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2012076
|
drobný materiál
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
LaŠ, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
12.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2012074
|
hutnícky a želez. materiál
|
|
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 5/2012
|
12.10.2012 |
Ing. Miroslav Tóth - TÓTH |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
452/2012
|
prenájom a pranie rohoží
|
82,39 |
s DPH |
|
Zmluva č. 851145
|
12.10.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
450/2012
|
náhradné diely
|
49,76 |
s DPH |
2012073
|
Kúpna zmluva č. 6/2012
|
12.10.2012 |
Intermoto, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2012073
|
náhradné diely
|
|
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 6/2012
|
12.10.2012 |
Intermoto, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
449/2012
|
elektrická energia za 10/2012 SOŠ
|
643,01 |
s DPH |
|
Zmluva č. 119 E,P/2007
|
11.10.2012 |
Energo-SK, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2012072
|
inzercia
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Petit Press, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
447/2012
|
tlačivá
|
249,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
446/2012
|
zemný plyn 10/2012
|
1 057,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6300178956
|
10.10.2012 |
SPP, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
448/2012
|
dezinfekčné prostriedky
|
266,00 |
s DPH |
2012065
|
|
10.10.2012 |
Lekáreň u Valentína |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
397/2012
|
poistenie majetku 4.Q
|
1 322,27 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
445/2012
|
stravné lístky 10/2012
|
6 635,58 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 16/2012
|
09.10.2012 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
441/2012
|
tepelná energia, vodné a stočné za 09/2012
|
2 219,33 |
s DPH |
|
Zmluva č. 5T/2005
|
09.10.2012 |
Energo-SK, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
443/2012
|
služby pevnej siete 9/2012
|
382/26 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1170185437
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
442/2012
|
PHM 9/2012
|
97,30 |
s DPH |
|
Zmluva č. 0608238/00
|
09.10.2012 |
Slovnaft, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
437/2012
|
elektrická energia Baničova
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6510008076
|
08.10.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2012071
|
oprava telef.ústredne
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Haker, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
440/2012
|
sanita
|
112,30 |
s DPH |
2012066
|
|
08.10.2012 |
Ľuboš Mrvan Mrko |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
438/2012
|
tepelná energia, vodné a stočné za 09/2012
|
266,83 |
s DPH |
|
Zmluva č. T/2011/110
|
08.10.2012 |
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
17.10.2012 |