|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva SOŠTaS na rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
24.04.2020 |
|
Zmluva |
1/2019
|
Kúpna zmluva č. 1/2019
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Eva Bedeová-ENERGOCENTRUM |
Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková, PhD. |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
|
Zmluva |
72017
|
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 72017 na prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Makovičky o.z. |
Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková, PhD. |
riaditeľka školy |
28.08.2019 |
|
Zmluva |
2/2019/DV
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Muehlbauer Automotive s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
20.04.2020 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
KOMENSKY s.r.o., Park mládeže 1, Košice |
Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková, PhD. |
riaditeľka školy |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
560/2012
|
prenájom a pranie rohoží
|
63,55 |
s DPH |
|
Zmluva č. 851145
|
09.01.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
559/2012
|
PHM
|
63,28 |
s DPH |
|
Zmluva č. 0608238/00
|
09.01.2013 |
Slovnaft, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
561/2012
|
činnosť technika PO a BOZP za 12/2012
|
165,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Eva Cíbiková |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
558/2012
|
hutnícky a želez. materiál
|
559,00 |
s DPH |
2012106
|
Kúpna zmluva č. 5/2012
|
07.01.2013 |
Ing. Miroslav Tóth - TÓTH |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
557/2012
|
tonery
|
6,94 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 11/2012
|
07.01.2013 |
Eurotoner, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
556/2012
|
pramenitá voda Savior galon
|
76,51 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Minerálne vody a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
555/2012
|
tonery
|
114,60 |
s DPH |
2012105
|
Kúpna zmluva č. 11/2012
|
28.12.2012 |
Eurotoner, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
554/2012
|
revízie elekt.zariadení a bleskozvodov OPPV Cabajská
|
762,00 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 8/1/2012/EL
|
28.12.2012 |
Elektropress Ján Zabák |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
553/2012
|
PHM 12/2012
|
124,02 |
s DPH |
|
0608238/00
|
28.12.2012 |
Slovnaft, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
552/2012
|
kancelársky materiál
|
72,60 |
s DPH |
2012104
|
KZ č. 8/2012
|
18.12.2012 |
Ing. Mária Kuťková - ABC PLUS |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
551/2012
|
tepelná energia, vodné a stočné za 11/2012
|
887,23 |
s DPH |
|
Zmluva č. T/2011/110
|
17.12.2012 |
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
550/2012
|
náhradné diely
|
36,43 |
s DPH |
20120103
|
KZ č. 7/2012
|
13.12.2012 |
Trost Auto Service Technik, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
548/2012
|
posyp na cesty a chodníky
|
20,30 |
s DPH |
2012101
|
|
11.12.2012 |
LaŠ, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012103
|
náhradné diely
|
|
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 7/2012
|
11.12.2012 |
Trost Auto Service Technik, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
549/2012
|
tepelná energia za 11/2012
|
2 219,33 |
s DPH |
|
Zmluva č. 5T/2005
|
11.12.2012 |
Energo-SK, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.12.2012 |