|
|
Faktúra |
178/2012
|
nájomné - fľaša oceľová
|
80,35 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
PHM
|
123,01 |
s DPH |
|
Zmluva č. 0608238/00
|
12.04.2012 |
Slovnaft, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
179/2012
|
nájomné - fľaša oceľová
|
127,01 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
168/2012
|
voda 2.Q 2012 za neb.priestory na Výstavnej ul.
|
223,03 |
s DPH |
|
Dodatok č. 7 k zmluve 9/034/2000/b
|
12.04.2012 |
Data-Zdroj a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
177/2012
|
ÚK+TÚV za neb.priestory 04/2012
|
1 033.18 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Službyt Nitra, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
služby pevnej siete
|
578,94 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
174/2012
|
pramenitá voda Savior - galon
|
176,26 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Minerálne vody a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
odber zemného plynu za 4/2012
|
1 057,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6300178956
|
12.04.2012 |
SPP, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
171/2012
|
PHM
|
25,70 |
s DPH |
|
Zmluva č. 0608238/00
|
12.04.2012 |
Slovnaft, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
maliar. a pomocný materiál
|
7,88 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
LaŠ, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012
|
teplo 2.Q 2012 za neb.priestory na Výstavnej ul.
|
647,28 |
s DPH |
|
Dodatok č. 7 k zmluve 9/034/2000/b
|
12.04.2012 |
Data-Zdroj a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012
|
energia za 2. Q 2012 za nebyt.priestory na Výstavnej ul.
|
654,26 |
s DPH |
|
Dodatok č. 7 k zmluve 9/034/2000/b
|
12.04.2012 |
Data-Zdroj a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2012
|
materiál k oprave WC
|
331,95 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
Ľuboš Mrvan Mrko |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
169/2012
|
preplombovanie merania
|
20,65 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
nájomné za 2. Q 2012
|
767,61 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 9/034/2000/b
|
04.04.2012 |
Data-Zdroj a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
stravné lístky za 04/2012
|
5 430,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012
|
náhradné diely
|
57,15 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 6/2012
|
03.04.2012 |
Intermoto, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
kadernícke kreslá
|
360,00 |
s DPH |
Objednávka č. 2012011
|
|
03.04.2012 |
Perlacosmetic-Bc.Katarína Molnárová |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2012
|
pranie a prenájom rohoží
|
26,88 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
158/2012
|
želez.a hutnícky materiál
|
25,51 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 5/2012
|
02.04.2012 |
Ing. Miroslav Tóth - TÓTH |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
03.04.2012 |