|
|
Objednávka |
2012018
|
poťahy na kozmet.lehátka a uteráky
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
EDASS Eva Sýkorová |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
18.04.2012 |
|
Zmluva |
14/2012
|
dodávka kozmetických výrobkov Depileve, Marmo
|
cenováponuka |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
Europartners, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2012016
|
kozmetický materiál
|
|
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 4/2012
|
18.04.2012 |
Primavera Andorrana SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
18.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2012015
|
kozmetický a kadernícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
Perlacosmetic-Bc.Katarína Molnárová |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
18.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2012017
|
dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
Lekáreň u Valentína |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
18.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2012013
|
kozmetický materiál
|
|
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 14/2012
|
18.04.2012 |
Europartners, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
190/2012
|
tepelná energia za 03/2012
|
2 219,33 |
s DPH |
|
Zmluva č. 5 T/2005
|
17.04.2012 |
Energo-SK, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
192/2012
|
vodné a stočné
|
295,70 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
ZVS, a.s. Odštepný závod Nitra |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
193/2012
|
dodávka stravy za 05/2012
|
51,46 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Základná škola, Tulipánova 1, Nitra |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
191/2012
|
tonery
|
259,45 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Eurotoner, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
187/2012
|
elektrická energia za 04/2012
|
643,01 |
s DPH |
|
Zmluva č. 119 E,P/2007
|
16.04.2012 |
Energo-SK, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
188/2012
|
elektrická energia za 03/2012 OPPV Dubíkova
|
93,96 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
189/2012
|
elektrická energia za 03/2012 OPPV Baničova
|
272,09 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
186/2012
|
balíky publikácií
|
114,10 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
185/2012
|
dodávka tep.energie, vodného a stočného za 03/2012
|
818,30 |
s DPH |
|
Zmluva č. T/2011/110
|
16.04.2012 |
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
184/2012
|
činnosť technika PO a BOZP za 03/2012
|
165,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Eva Cíbiková |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
183/2012
|
informačné služby Európskej databanky
|
199,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. 27/0/7321652000
|
16.04.2012 |
Databanka Nitra, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
182/2012
|
nákup počítačov
|
1 281,33 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
MB TECH BB s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
energia OPPV Ďurčanského 04/2012
|
86,32 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
180/2012
|
energia OPPV Cabajská 04/2012
|
155,26 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.04.2012 |