|
|
Faktúra |
400/2012
|
odvoz odpadu za 3.Q 2012 OPPV
|
254,10 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Mesto Nitra v zastúpení NKS s.r.o. Nitra |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
280/2012
|
komunálne odpady
|
246,40 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Mesto Nitra v zastúpení NKS s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
sáčky do koša
|
5,18 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
DeLUX - SM, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012
|
komunálny odpad OPPV za 1.Q
|
254,10 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Mesto Nitra v zastúpení NKS s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012
|
komunálny odpad SOŠ za 1. Q
|
400,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Mesto Nitra v zastúpení NKS s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
401/2012
|
odvoz odpadu za 3.Q 2012 SOŠ
|
400,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Mesto Nitra v zastúpení NKS s.r.o. Nitra |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
energia - OPPV Dubíkova
|
213,49 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6410000632
|
13.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
515/2012
|
komunálny odpad za 4.Q 2012 SOŠ
|
400,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Mesto Nitra v zastúpení NKS s.r.o. Nitra |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
281/2012
|
komunálne odpady
|
400,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Mesto Nitra v zastúpení NKS s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
energia - OPPV Baničova
|
395,60 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6410000647
|
13.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
ÚK+TÚV za 01/2012
|
1 033.18 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Službyt Nitra, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
dodávka stravy za 2/2012
|
37,35 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
Základná škola, Tulipánova 1, Nitra |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
Zmluva č. 600186459
|
17.01.2012 |
ZVS, a.s. Odštepný závod Nitra |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
dodávka tonerov
|
77,86 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
Eurotoner, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
vodné a stočné
|
197,67 |
s DPH |
|
Zmluva č. 600186459
|
18.01.2012 |
ZVS, a.s. Odštepný závod Nitra |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
služby virtuálnej knižnice za obdobie 1-12/2012
|
198,72 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/11/071
|
18.01.2012 |
Komensky, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
dodávka tonerov
|
360,44 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Eurotoner, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
25.01.2012 |
|
Zmluva |
2/2012
|
dodávka vlasovej kozmetiky Schwarzkopf
|
cenováponuka |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
Henkel Slovensko, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
23.01.2012 |
|
Zmluva |
1/2012
|
dodávka vlasovej kozmetiky Matrix
|
cenováponuka |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
Hairtrix, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
23.01.2012 |
|
|
Objednávka |
2012003
|
kadernícky materiál
|
|
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 1/2012
|
24.01.2012 |
Hairtrix, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková |
riaditeľka školy |
24.01.2012 |