|
|
Faktúra |
94/2012
|
nákup plechu
|
15,98 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 5/2012
|
02.03.2012 |
Ing. Miroslav Tóth - TÓTH |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
náhradné diely
|
43,82 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 6/2012
|
02.03.2012 |
Intermoto, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
vlasová kozmetika Joanna
|
8,26 |
s DPH |
Objednávka č. 2012006
|
Kúpna zmluva č. 3/2012
|
02.03.2012 |
Hana Group, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
pranie a prenájom rohoží
|
26,88 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
05.03.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
pramenitá voda - galon
|
133,92 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Minerálne vody a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
registračný poplatok - katalóg stredných škôl Stredneskoly.eu
|
43,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Lukáš Kandler |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
hlasové služby
|
554,14 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1170185437
|
05.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
preplombovanie merania
|
20,65 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
dodávka tepelnej energie za 02/2012
|
2 219,33 |
s DPH |
|
Zmluva č. 5 T/2005
|
06.03.2012 |
Energo-SK, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
čistenie potrubia
|
185,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Službyt Nitra, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
čistiace potreby
|
515,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
DeLUX-SM, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
ÚK+TÚV za 03/2012
|
1 033,18 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Službyt Nitra, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
oprava plynového kotla
|
18,16 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Jozef Slíž - Jodygas |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
dodávka zobrazov.jednotiek
|
1 020,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Eurotoner, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
vyvolanie fotografií
|
99,36 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Profoto s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
334,67 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
KANAL M.P.S., s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
114/2012
|
stravné lístky za 03/2012
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
dodávka zemného plynu
|
1 057,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6300178956
|
08.03.2012 |
SPP, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
nájomné - fľaša oceľová
|
62,64 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
nájomné - fľaša oceľová
|
150,34 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
16.03.2012 |